意甲联赛首页

| | 繁体版 | | 网站支持IPV6

中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府信访局2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:33   来源:浦北县财政局   作者:  

中国共产党浦北县委员会浦北县人民

政府信访局2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门意甲联赛首页

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

主要承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区信访局、市信访局和县委、意甲联赛意甲联赛首页交办的信访事项并接待群众来访转办人民群众的来信来访问题。

(二)机构设置

局机关本级内设秘书股、办信接访股共2个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,为本单位。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  128.01  万元,同比减少2.99 万元,下降2.28 %。收入具体情况如下:

财政拨款收入128.01万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2.99万元,下降2.28%,主要原因是减少政府采购支出

(二)支出总计128.01万元,同比减少2.99万元,下降2.28 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 103.75  万元:主要用于主要用于信访事务基本支出和项目支出。同比减少6.69万元,下降6.06 %,主要原因是减少政府采购支出。

2.        社会保障和就业(类)15.46  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加1.58万元,增长11.38%,主要原因是增资,缴费增加。

3.        医疗卫生与计划生育支出(类)4.27万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比增加0.34万元,增长8.65%,主要原因是增资,缴费增加。

4.        住房保障支出(类) 4.53 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.78万元,增长64.73%,主要原因是增资,缴费增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出128.01 万元,其中:基本支出110.49万元,项目支出17.52万元。具体支出情况如下:

1.       信访事务103.55万元,主要用于为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.       归口管理的行政单位离退休3.55万元,主要用于对机关事业单位离退休人员工资发放。

3.       机关事业单位基本养老保险缴费支出11.63万元,主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险进行缴费。

4.       行政单位医疗 4.27 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.       住房公积金4.53万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.2万元,主要用于绩效目标管理、综治及计生等工作经费。

7.       财政对生育、工伤、失业保险基金的补助0.37万元,主要用于缴纳本单位职工生育、工伤保险支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出 110.49   万元,其中:人员经费102.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关失业单位养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.67万元,主要包括:办公费、培训费、福利费其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 1万元,支出决算 0.78 万元,完成年初预算的78 %;支出决算数比2017年度增加0.11万元,增长16.42 %。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出 0.78万元,完成年初预算的 78%,同比增加0.11万元,增长16.42%。主要用于国内公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共 11 个批次、共计 61人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待人数批数较少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:公务接待人数增加。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出0万元。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

XX单位2018年度机关运行经费支出 7.67 万元,比2017年度增加0.42万元,增长5.8%。主要原因是:增加各敏感时期期间驻邕驻京人员维稳经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

XX单位2018年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

意甲联赛意甲联赛首页:36中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府信访局.XLS

【打印正文】
 
意甲联赛意甲联赛首页:

通告

根据安排,中央第五意甲联赛意甲联赛首页督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭